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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **县石记零食店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5754
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APB903JND 文具盒 | 50 | 1150.0 | 晨光/M G\APB903JND | 验收通过 | |
| 2 | 得力 小学生少先队员红领巾 1m单条装 | 500 | 1000.0 | 得力/deli\50550 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LA560 日记本 | 201 | 1005.0 | 得力/deli\LA560 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 BP149 PU/PVC笔记本 | 50 | 875.0 | 得力/deli\BP149 | 验收通过 | |
| 5 | 格之格 NT-PNH202XM不带芯片 硒鼓 | 2 | 818.0 | 格之格\NT-PNH202XM不带芯片 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7378 打印/复印纸 | 30 | 3270.0 | 得力/deli\7351 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 | 190 | 380.0 | 得力/deli\S10 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |