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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M062********00204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 3M 9132 一次性口罩 | 3M9132 | 个 | 18.00 | 6 | 108 |
| 2 | 妙洁一次性纸杯 | 妙洁/magic一次性纸杯 | 包 | 5.00 | 24.9 | 124.5 |
| 3 | 双鹿9V碳性电池 | 双鹿9V | 节 | 3.00 | 8.8 | 26.4 |
| 4 | JN得力9837灰五联文件框 塑料文件夹收纳框资料筐桌面文件栏文件架 | 得力/deli9837 | 个 | 15.00 | 36 | 540 |
| 5 | 晨光按动中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 6 | 得力 33150 档案盒 A4文件盒资料盒 | 得力/deli33150 | 个 | 6.00 | 139 | 834 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 涂超
联系电话: ****8110
传真:
地址: 永叔路99号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区康王庙9号2单元701室
附件信息: