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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025001806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARCN8287 白色U型活动强力粘钩 免钉无痕挂钩 2只装/卡 | 晨光/M GARCN8287, | 卡 | 5.00 | 6 | 30 |
| 2 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R, | 桶 | 48.00 | 65 | 3120 |
| 3 | 晨光 ASS91315 美工刀 18mm/一把装 | 晨光/M GASS91315, | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 晨光 ABS91696 3#镀镍回形针 金属防锈曲别针 办公用品 100枚/盒 | 晨光/M GABS91696, | 盒 | 200.00 | 1.3 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张燚
联系电话: 180****6030
传真:
地址: **省**市**区**大道北段262号翡翠**A1栋24楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼