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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********388********2025000602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 S****0011 费用报销单据 240*120mm 10本装 | 西玛/simaaS****0011, | 包 | 10.00 | 16.5 | 165 |
| 2 | 西玛 3004 差旅费报销单据 210*110mm 50页/本 10本/包 | 西玛/simaa3004, | 包 | 10.00 | 13.9 | 139 |
| 3 | 【服务】送货上门服务 | 件 | 10.00 | 0 | 0 | |
| 4 | 西玛 8806 A4规格原始单据粘贴单 210*297mm 50页/本 5本/包 | 西玛/simaa8806, | 包 | 10.00 | 22.9 | 229 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王鑫
联系电话: 139****3811
传真:
地址: **省**市**区环北街道广建路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: