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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0036N****7604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 TK-4138 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-4138 | 套 | 2.00 | 360 | 720 |
| 2 | 晨光 MG7103 胶水 固体胶 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 3 | 公牛 GN-H3060 电源插座 | 公牛/BULLGN-H3060 | 个 | 6.00 | 80 | 480 |
| 4 | 晨光 A4 报告夹 抽杆夹 | 晨光/M GA4 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 5 | 喜润家 棉线拖把 胶棉拖把 棉**把 | 喜润家/CIRY棉线拖把 | 把 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 晗畅 扫把 | 晗畅扫把 | 把 | 10.00 | 30 | 300 |
| 7 | 天章 674****75509 牛皮纸 | 天章/TANGO674****75509 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 8 | csfb360 彩色粉笔 | 无品牌csfb360 | 箱 | 1.00 | 360 | 360 |
| 9 | 斯图 教师备课本 课业本/教学用本 | 斯图/SITOO教师备课本 | 本 | 20.00 | 9 | 180 |
| 10 | 本迪 24L 水桶 | 本迪24L | 个 | 8.00 | 20 | 160 |
| 11 | 老板牌 2028 笔用墨水/补充液/墨囊 | 老板牌2028 | 瓶 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马少英
联系电话: 189****1512
传真:
地址: ******中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: