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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威电热蚊香液家用驱蚊器灭蚊器无香驱蚊液防蚊液补充液4瓶1加热器 skuId:100****42682 | 5 | 144.5 | 超威\蚊香液40ml*3+30ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力(deli)1只55mmA4塑料文件盒档案盒加厚资料盒财务凭证文件资料考试收纳盒 5683 skuId:682649 | 20 | 176.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |