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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8629
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 视频转接头 | 1 | 50.0 | 其他家\F356 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 荣誉证书 | 3 | 30.0 | 晨光\ASC99310 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)10只A4纯浆牛皮纸档案袋 | 48 | 48.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 (1000枚) | 4 | 16.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-109K 多功能插座 | 1 | 56.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋大号 | 10 | 200.0 | 越洋\****910610 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |