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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6864
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9294 桌签 | 3 | 42.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 GP338 中性笔 | 18 | 27.0 | 齐心/Comix\GP338 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S2117 铅笔 | 5 | 5.0 | 得力/deli\S2117 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 4 | 10.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 71060 得力(deli)36块2B抑菌橡皮擦 学生考试绘图橡皮 柔软易擦洁净橡皮 71060 | 3 | 6.0 | 得力/deli\71060 | 验收通过 | |
| 6 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 1 | 32.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |