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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9918
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli S01中性笔 12支/盒 | 7 | 140.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 飞利浦 SPK7101 有线鼠标 | 3 | 75.0 | 飞利浦/Philips\SPK7101 | 验收通过 | |
| 3 | 富光 SHB2107-2000 保温壶 | 3 | 180.0 | 富光\SHB2107-2000 | 验收通过 | |
| 4 | 川 红茶 | 1 | 158.0 | 川\1 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 1 | 185.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM92989 档案盒 | 20 | 180.0 | 晨光/M G\ADM92989 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM92990 档案盒 | 21 | 273.0 | 晨光/M G\ADM92990 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0594 得力 0594 卷笔刀/削笔器 | 9 | 9.0 | 得力/deli\0594 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |