新田县十字中心小学关于水彩笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年06月30日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4878

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年6月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7068 水彩笔 30 600.0 得力/deli\7068 验收通过
2 70克A4 蓝鸟彩色复印纸(粉红)70g A4 10 300.0 蓝鸟/BUBIRD\70克A4 验收通过
3 华士牌 羽毛球 6 480.0 华士牌\HP010 验收通过
4 天姝 特种纸 600 600.0 天姝\80克 验收通过
5 得力 7093 胶棒 60 210.0 得力/deli\7093 验收通过
6 心相印 DT15130 抽纸 3 408.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 验收通过
7 得力 BP124 记事本 40 240.0 得力/deli\BP124 验收通过
8 晨光 ASCN9527 旗帜 2 130.0 晨光/M G\ASCN9527 验收通过
9 广博 GBR0794 记事本 100 300.0 广博/Guangbo\GBR0794 验收通过
10 得力 5506 文件袋 200 520.0 得力/deli\5506 验收通过
11 春力 无尘塑光粉笔 粉笔 150 420.0 春力\无尘塑光粉笔 验收通过
12 春力 无尘塑光粉笔 粉笔 100 320.0 春力\无尘塑光粉笔 验收通过
13 美的 15colour102 热水壶 2 250.0 美的/Midea\15colour102 验收通过
14 齐心 A1249 A4 55mm 档案盒(单位:个) 36 396.0 齐心/Comix\A1249 验收通过
15 得力 5531 报告夹 60 720.0 得力/deli\5531 验收通过
16 得力 63112 抽杆夹 30 540.0 得力/deli\63112 验收通过
17 得力 63107 报告夹 10 250.0 得力/deli\63107 验收通过
18 蓝鸟A4 70g 打印/复印纸 16 3360.0 蓝鸟/BUBIRD\蓝鸟A4 70g 验收通过
19 妙洁 塑杯 40 320.0 妙洁/magic\塑杯206ml 验收通过
20 得力 折纸/手工纸 1000 1000.0 得力/deli\手工纸-- 验收通过
21 替芯/铅芯 得力/deli S206 替芯 24 312.0 得力/deli\S206 验收通过
22 替芯/铅芯 得力/deli S206 替芯 24 312.0 得力/deli\S206 验收通过
23 雅鞍 加厚毛巾 毛巾/面巾/方巾 吸水巾 抹布(50条/包) 50 400.0 雅鞍\加厚毛巾 验收通过
24 晨光 1821 中性笔(黑、红) 36 864.0 晨光\1821 验收通过
25 晨光 1821 中性笔(黑、红) 36 864.0 晨光\1821 验收通过
26 得力30245海绵胶带 66 231.0 得力/deli\30245 验收通过
27 斯伯丁/Spalding 74-607Y NBA LOGO超软室内室外PU篮球 1 320.0 斯伯丁/Spalding\74-607Y 验收通过
28 子弹头TS-402插座插线板插板 10 480.0 子弹头\TS-402 验收通过
29 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 35 210.0 南孚/NANFU\聚环能5号电池 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 吴文武





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