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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9173
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 普通干电池 南孚 /NANFU 5号AA/7号AAA电池聚能环碱性2粒装无汞环保AA干电池 4B 7号电池4节 LR03AAA | 5 | 24.4 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33130 打印/复印纸 | 4 | 412.0 | 得力/deli\33130 | 验收通过 | |
| 3 | TMJ02 宽大透明胶布 工业胶带 | 2 | 36.0 | A\TMJ02 | 验收通过 | |
| 4 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 2 | 118.0 | 奔图/Pantum\PD-201 | 验收通过 | |
| 5 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml*24 矿泉水/纯净水 | 30 | 900.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 舒布 抹布 白洁布 | 2 | 11.4 | 舒布\30*40 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33070 垃圾袋 单位:扎 | 2 | 10.0 | 得力/deli\33070 | 验收通过 | |
| 8 | 三汇 100个装环保杯 | 10 | 100.0 | 三汇\100个装环保杯 | 验收通过 | |
| 9 | 弘都 A5-100 笔记本日记本 | 50 | 100.0 | 弘都\A5-100 | 验收通过 | |
| 10 | 清风 200抽 抽纸 | 10 | 250.0 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 11 | 正点 空气**剂 | 2 | 30.0 | 正点\空气**剂 | 验收通过 | |
| 12 | 超威 茉莉花香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 3 | 60.0 | 超威\茉莉花香杀虫剂 | 验收通过 | |
| 13 | 百丽 BL3118-2-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 200.0 | 百丽/BaiLi\BL3118-2-1 | 验收通过 | |
| 14 | 蓝月亮洗手液 芦荟抑菌 滋润保湿洗手液(芦荟)500g/瓶 | 3 | 33.0 | 蓝月亮/Blue moon\清洁抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 15 | 超威 洁厕剂 日用百货-清洁日化-强力洁厕精900g | 2 | 20.0 | 超威\强力洁厕精900g | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |