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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025001802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 T19732 透明胶带 | 天章/TANGOT19732, | 卷 | 30.00 | 17 | 510 |
| 2 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 盒 | 4.00 | 12.9 | 51.6 |
| 3 | 富强 AA 230ml 纸杯 | 富强AA 230ml, | 件 | 1.00 | 180 | 180 |
| 4 | 富强 A-4 塑杯 | 富强A-4, | 件 | 2.00 | 110 | 220 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王河松
联系电话: 138****1296
传真:
地址: ****社区街上组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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