北京政法职业学院2025年单位预算情况的说明

发布时间: 2025年06月30日
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****2025年单位预算情况的说明
发布时间:2025-03-07

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2025年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

********事业单位,主要职责为开展高等职业教育,举办成人高等学历教育、中等职业教育、职业培训及政法干部教育培训等。

(二)机构设置情况

****内设23个机构,分别为:党政办公室;组织部、统战部、党校、巡察办公室合署;宣传部;学生工作部(学生处)、武装部合署;保卫部(保卫处);****工作部);教务处;财务资产处;审计处;工会、机关党总支合署;团委;****办公室(加挂监督检查室、审查调查室牌子);****学院;****学院;****学院;****学院;基础学院;****学院;****中心;****图书馆);****中心;****中心;****中心。

(三)人员编制及实有情况

****行政编制0人,实有人数0人;事业编制360人,实有人数331人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员170人,其中:离休1人,退休169人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算24864.07万元,比2024年年初预算数24169.33万元增加694.74万元,增长2.87%。****事业单位经营收入和上年结转结余增加。

(一)本年财政拨款收入20193.07万元

1.一般公共预算拨款收入20193.07万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入3929.00万元

4.财政专户管理资金收入2968.00万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入600.00万元。

9.其他收入361.00万元。

(三)上年结转结余742.00万元

10.上年结转结余742.00万元。


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图1:收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算24864.07万元,比2024年年初预算数24169.33万元增加694.74万元,增长2.87%。****事业单位发展规划,项目支出增加。

(一)基本支出。基本支出预算23301.74万元,占本年支出预算93.83%,比2024年年初预算数22928.65万元增加373.09万元,增长1.63%。

(二)项目支出。项目支出预算1532.61万元,比2024年年初预算数1240.68万元增加291.93万元,增长23.53%。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。


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图2:基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金29.72万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

****因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算52.78万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加17.96万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数7.50万元,与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数45.28万元,包括:公务用车购置费2025年预算数17.98万元,比2024年年初预算数0万元增加17.98万元,主要原因:根据事业发展规划,新增公车购置1辆;公务用车运行维护费2025年预算数27.30万元,其中:公务用车燃油8.00万元,公务用车维修11.00万元,公务用车保险2.80万元,其他支出5.50万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数27.32万元减少0.02万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

****政府采购预算说明

2025年****政府采购预算总额4156.85万元,其中:政府采购货物预算734.62万元,政府采购工程预算676.47万元,政府采购服务预算2745.76万元。

****政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

****机关运行经费说明

****机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2025年,****填报绩效目标的预算项目14个,占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1532.61万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2024年底,****共有车辆18台,共计398.94万元;单位价值50万元以上的设备43台(套)、共计4907.69万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备3台(套),共计229.36万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:****机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件:****2025年度单位预算报表

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