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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2321
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维修服务费(电脑、网络、打印机及其它办公设备安装维护维修) | 4 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 朗森 LT1000 键鼠套装 | 1 | 65.0 | 朗森/Lonsan\LT1000 | 验收通过 | |
| 3 | 1010 惠普/HP 墨粉/碳粉 | 2 | 100.0 | 惠普/HP\1010 | 验收通过 | |
| 4 | A4 70g 打印/复印纸 晨光 复印纸 A470g | 7 | 1330.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 立象 HP Q2612A 易加粉 硒鼓 | 1 | 125.0 | 立象\Q2612A 易加粉 | 验收通过 | |
| 6 | 立象CF277A硒鼓 | 1 | 180.0 | 立象\CF277A | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |