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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5690
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0828 订书机 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0828 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6881 马克笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADMN4282 文件袋 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ADMN4282 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9253 板夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\9253 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 70g a4 复写纸 | 1 | 190.0 | 清风/qingfeng\70g a4 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S657 中性笔 | 2 | 48.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |