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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3990
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 FCP90145 水彩笔 | 2 | 32.0 | 晨光/M G\FCP90145 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 地球仪 | 3 | 180.0 | 晨光/M G\晨光ASD99820 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD95796 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\AJD95796 | 验收通过 | |
| 4 | 卫洋 竹扫把 扫把 | 12 | 216.0 | 卫洋\竹扫把 | 验收通过 | |
| 5 | 欣乐 70g A3 打印/复印纸 | 3 | 660.0 | 欣乐/UPM Copykid\70g A3 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 NT-C0300M 墨粉/碳粉 | 4 | 196.0 | 格之格\NT-C0300M | 验收通过 | |
| 7 | 格之格 DR-3350 硒鼓 | 4 | 640.0 | 格之格\DR-3350 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 SF106 宝珠/走珠/签字笔 | 4 | 100.0 | 得力/deli\SF106 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |