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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2245L****17803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京梯 SP003 水管管材 水管软管4分内径16mm(70米) | 京梯SP003 | 卷 | 1.00 | 140 | 140 |
| 2 | 一扫光 芨芨草扫把 | 一扫光芨芨草扫把 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 首力 毛刷 刷子 排刷 | 首力毛刷 | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 巨涂 醇酸调和漆 油漆1kg | 巨涂醇酸调和漆 | 桶 | 22.00 | 25 | 550 |
| 5 | 旭杉斯 家居消毒液 家居消毒石灰 | 旭杉斯石灰 | 公斤 | 678.00 | 3 | 2034 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭** 初审
联系电话: 181****9519
传真:
地址: **县幸福路018号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: