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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N091********255401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 东芝 S2400 订书钉 | 东芝/TOSHIBAS2400 | 包 | 12.00 | 30 | 360 |
| 2 | 晨光 ABJ97202 胶水 | 晨光/M GABJ97202 | 盒 | 25.00 | 60 | 1500 |
| 3 | 齐心 B2670 固体胶 | 齐心/ComixB2670 | 盒 | 25.00 | 24 | 600 |
| 4 | 齐心 B3500 回形针 | 齐心/ComixB3500 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 5 | 油画棒 | 无品牌72104 | 盒 | 4.00 | 8 | 32 |
| 6 | 画画笔 | 无品牌尔苗 248 | 套 | 10.00 | 45 | 450 |
| 7 | 彩色纸 | 无品牌TANGO | 包 | 27.00 | 25 | 675 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿瓦汗﹒塞地丁
联系电话: 181****8046
传真:
地址: **县兰干乡巴扎村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: