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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 震旦 ADT-199 粉盒 | 震旦/AURORAADT-199 | 支 | 4.00 | 240 | 960 |
| 2 | 幸运鸟 A3 70g 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOEA3 70g | 箱 | 4.00 | 175 | 700 |
| 3 | 柯尼卡美能达 TN119H 粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN119H | 支 | 4.00 | 240 | 960 |
| 4 | 迅捷 上网卡 | 迅捷/FASTFW300UM | 个 | 4.00 | 60 | 240 |
| 5 | 金士顿 DT100G3/32G U盘 | 金士顿/KingstonDT100G3/32G | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陶再峰
联系电话: ****029****
传真:
地址: **县定山镇
2、供应商名称: ****
地址: ******税局店面
附件信息: