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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M063********00215
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 粒 | 96.00 | 2.5 | 240 |
| 2 | 星宇 手套 防护手套 | 星宇手套 | 包 | 5.00 | 28 | 140 |
| 3 | 艾美特 FZ5613 电风扇 | 艾美特/AirmateFZ5613 | 台 | 9.00 | 175 | 1575 |
| 4 | 兰诗 竹扫把 扫把 | 兰诗竹扫把 | 把 | 40.00 | 15 | 600 |
| 5 | 爱好 10125 替芯/铅芯 | 爱好/AIHAO10125 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 格来德 WKF-318S 烧水壶 | 格来德/GRELIDEWKF-318S | 个 | 10.00 | 68 | 680 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶明贵
联系电话: 0792-****534
传真:
地址: ****南门湖校区
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**北路3号03
附件信息: