各相关第三方中介机构:
根据《中华人民**国审计法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》及相关政策要求,为进一步加强我局内部管理,规范财务行为,强化廉政风险防控,现拟聘请具备相关资质的第三方中介机构开展以下审计工作。现就相关事项进行公开询价,请各报价单位根据要求提供询价响应资料。
一、审计项目及需求
1.内部审计
审计内容:对********中心等8家局属单位2023年1月1日至2024年12月31日的预算执行、资金使用及内部控制有效性实施审计,并提出整改建议。具体名单如下:
(1)****机关
(2****登记中心
(3****储备中心
(4****征地拆迁处
(5****中心
(6)******中心所
(7)********分局
(8****研究院
(9)**市自****测绘院
经费预算:28万元以内(人民币,含税,下同)
2.离任审计
审计内容:****监测站原法人莫崖松任职期间(2014年6月至2025年4月)的经济责任履行情况,重大问题可追溯。
经费预算:5.5万元以内
3.清产核资等专项审计
审计内容:
(1)****整理中心、****事务中心进行财务并账前的资产核查,确保账实相符,为后续资产管理优化提供依据。
(2)****整理中心2023年1月1日至2024年12月31日的预算执行、资金使用及内部控制有效性实施审计,并提出整改建议。
(3)****事务中心原法人吕今任职期间(2017年11月至2025年4月)的经济责任履行情况,重大问题可追溯。
经费预算:6.5万元以内
二、时间计划
根据本年度的工作计划和安排,拟于2025年7月22日启动内部审计,10月31日前完成整个审计工作。
三、报价要求
1.请按上述三项审计分别报价,也可合并报价(总预算40万元,含税)。
2.报价应包含:审计费用(含税)、其他可能产生的费用;完成审计工作的时间安排。
四、资质要求
1.投标申请人须在中华人民**国合法注册、具有独立****事务所且营业执照处于有效期内。(报价中需包含营业执照复印件、法人身份证明并加盖公章)。
2.投标人具备审计资质。
3.近****行政事业单位审计项目,并提供至少1份成功案例。
4.投标人应在技术、人员、设备、资金等方面具备相应的条件和能力。
注:请所有询价响应投标人均对所提供的报价等要件材料加盖公章并密封提交,否则将被视为无效响应。
五、费用支付方式
审计费在出具审计报告初稿时支付70%,待出具审计报告正稿时支付剩余审计费。每次结款,均需由乙方开具增值税发票。
六、资格审查方式及评标办法
1.资格审查方式:采用开标后资格审查。标书代写
2.评标办法:最低价评标法。
七、询价响应文件提交的截止时间、地点标书代写
1.按本邀请函规定提交的证明材料及说明应装订成册。
2.资格审查证明材料、询价响应报价文件的递交截止时间为2025年7月4日12:00(**时间),地点为**省****7楼717室。逾期送达的,不予受理。
(联系人:曾琨;联系电话:188****8096)
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2025年7月1日