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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB074********3001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安踏 其它中小型健身器材 握力器 | 安踏/ANTA握力器 | 个 | 12.00 | 5 | 60 |
| 2 | 得力 66306 分页纸/索引纸-便利贴 | 得力/deli66306 | 包 | 22.00 | 3 | 66 |
| 3 | 饮水用具/盛水容器-水杯 | 无品牌水杯 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 美诗儿 MSE190 电风扇-电风扇 | 美诗儿MSE190 | 台 | 8.00 | 15 | 120 |
| 5 | 安格耐特 F4111 跳绳-跳绳10米 | 安格耐特/AgniteF4111 | 条 | 10.00 | 23 | 230 |
| 6 | 得力 7901 笔记本 | 得力/deli7901 | 本 | 15.00 | 6 | 90 |
| 7 | 毽子 | 得力/deli毽子 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 8 | 气球/彩色 | 梦娇气球/彩色 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祖玲玲
联系电话: 159****8618
传真:
地址: **市柯柯牙路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: