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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9192G****5801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | SAN网络储存 存储卡/读卡器 | 无品牌****226 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 圆规 玻璃开孔器 | 无品牌圆规 | 个 | 1.00 | 118 | 118 |
| 3 | 希捷 ST4000VN006 固态硬盘 4T | 希捷/SeagateST4000VN006 | 块 | 2.00 | 890 | 1780 |
| 4 | 晨光 AJD957K7 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 晨光/M GAJD957K7 | 卷 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 得力 NA560 日记本/笔记本 | 得力/deliNA560 | 本 | 50.00 | 37 | 1850 |
| 6 | 得力 T3272 日记本/笔记本 | 得力/deliT3272 | 本 | 50.00 | 35 | 1750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘伊丹
联系电话: 178****7835
传真:
地址: ****园区景阳大路2471号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: