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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\铂印A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5623 档案盒 | 34 | 340.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 3 | 六神 驱蚊花露水 **花香 花露水 | 30 | 600.0 | 六神/Liushen\驱蚊花露水 **花香 | 验收通过 | |
| 4 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 240.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 电蚊香液套装 蚊香/蚊香液 | 30 | 870.0 | 超威\电蚊香液套装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6791 中性笔 | 10 | 38.0 | 得力/deli\6791 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |