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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2394
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 2 | 40.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 100 | 2200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6009 剪刀 | 15 | 90.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 3 | 144.0 | 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 4 | 20.0 | 兰诗\SB-0318 | 验收通过 | |
| 6 | 福爱家 F-6600 水桶 | 3 | 264.0 | 福爱家\F-6600 | 验收通过 | |
| 7 | 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 | 50 | 1200.0 | 庄太太\ZTT-ST-04 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 83639 卡纸 | 1 | 40.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |