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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2136
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁玉 瓷砖清洁剂 | 30 | 450.0 | 洁玉\JY01 | 验收通过 | |
| 2 | 欧丽家 海棉拖把 | 10 | 350.0 | 欧丽家\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 乖乖贴纸 | 120 | 360.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 奖励勋章 | 30 | 210.0 | 得力/deli\DL-74830 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0603 剪刀 卷笔刀 | 10 | 300.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 kt板 | 30 | 900.0 | 得力/deli\7830 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYNZH20 彩色复印纸 | 10 | 320.0 | 晨光/M G\APYNZH20 | 验收通过 | |
| 8 | 小牧童 颜料 | 80 | 1600.0 | 小牧童\001 | 验收通过 | |
| 9 | 榄菊 室内除臭/芳香用品 | 15 | 180.0 | 榄菊/Lanju\榄菊蚊香 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9533 票夹/长尾夹 | 30 | 90.0 | 得力/deli\9533 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |