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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2469
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97003 胶水125ml | 100 | 350.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 20 | 100.0 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 3 | 三木 6582 闹钟/挂钟 | 10 | 500.0 | 三木/Sunwood\6582 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63102 文件夹 | 250 | 1000.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力3211乳胶圈 | 20 | 120.0 | 得力/deli\3211 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 1809 档案袋 | 998 | 998.0 | 三益档案/SANISY\1809 | 验收通过 | |
| 7 | **之星 B-9400 电子计算器 | 10 | 450.0 | **之星\B-9400 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |