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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH414********54001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三星 DDR4 3200 8G 内存 | 三星/SamsungDDR4 3200 8G | 条 | 5.00 | 150 | 750 |
| 2 | 昂达 GT730神盾2GD5 显卡 | 昂达/OndaGT730神盾2GD5 | 块 | 1.00 | 250 | 250 |
| 3 | 绿联 30779 绿联 30779 USB3.0分线器 高速10口拓展坞HUB集线器 | 绿联/Ugreen30779 | 个 | 1.00 | 287 | 287 |
| 4 | 天威 D1053 硒鼓 | 天威/PRINT-RITED1053 | 支 | 9.00 | 102 | 918 |
| 5 | 电脑维修上门服务费 | 无品牌联想 | 件 | 10.00 | 80 | 800 |
| 6 | 三星/Samsung 860 EVO 固态硬盘 | 三星/Samsung860 EVO | 件 | 6.00 | 360 | 2160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白地努尔
联系电话: 136****9778
传真:
地址: **市公园南街40号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: