开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********251602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GNV-U1308 接线板 | 公牛/BULLGNV-U1308 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 2 | 公牛 GN-H4053 接线板 | 公牛/BULLGN-H4053 | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 得力 起钉器 | 得力/deli得力0231起钉器 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 5 | 装订线材 | 无品牌回形针 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 7 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈红
联系电话: 139****9233
传真:
地址: ****开发区新广电黄榆街与诚信路交汇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: