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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1127
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8556ES彩色长尾票夹(混色) | 50 | 750.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 2 | 理光 AF03(0094/1094/2094) 搓纸轮(适用于AF4054/5054/6054/4055/5055/6055机型)3个/套 | 2 | 600.0 | 理光/RICOH\AF03 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6009 剪刀 | 12 | 96.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑) | 50 | 1500.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |