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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********2512803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大森 0168 折纸/手工纸 金色手工纸 | 大森0168 | 包 | 4.00 | 20 | 80 |
| 2 | foojo 实木相框 相框/画框 | foojo实木相框 | 个 | 20.00 | 25 | 500 |
| 3 | 得力 74849 折纸/手工纸 | 得力/deli74849 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 南韩 35g 固体胶 胶棒 | 南韩35g | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力 6009 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli6009 | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 锦域社区
联系电话: 132****9482
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: