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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:古丽苏木﹒阿布来提
项目联系电话:0903-****502
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县木奎拉乡
采购单位联系人和联系方式:杨**:150****5208
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****8688X
采购单位预算编码:176002
三、成交信息
成交日期:2025年7月1日
总成交金额(元):9000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区****农贸市场商贸街C-17号 | 9000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 妙洁 加厚型 纸杯 | 妙洁/magic | 加厚型 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
| 2 | 振信 挂钩/粘钩 粘钩 | 振信 | 粘钩 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
| 3 | 洁伴 平板卫生纸 捆纸 | 洁伴 | 平板卫生纸 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
| 4 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 5 | 永大 654****47084 双面胶带 泡沫双面胶 | 永大/yungtay | 654****47084 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 6 | 英雄 887-12 记号笔/粗笔 | 英雄/HERO | 887-12 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 7 | 得力 A5 80g 打印/复印纸 A5复印纸 | 得力/deli | ZF7126 | 13 | 190.0 | 2470.0 | |
| 8 | 得力 0299 订书机 | 得力/deli | 0299 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
| 9 | 如歌 A4 80g 彩色复印纸 彩纸 | 如歌 | A4 80g | 12 | 25.0 | 300.0 | |
| 10 | 张小泉 HS-170 剪刀 | 张小泉 | HS-170 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 11 | 得力 3205 打印/复印纸 A4打印复印纸 | 得力/deli | 3205 | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
| 12 | 洁柔 JC003-02 卫生间专用擦手纸 擦手纸 | 洁柔/C S | JC003-02 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
| 13 | 得力 0021 工字钉 彩色 回形针座/盒 订书针 | 得力/deli | 0021 工字钉 彩色 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 14 | 得力 6417 商标纸/标签纸 标签纸 | 得力/deli | 6417 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 15 | 晨光 QBJ97213 固体胶 | 晨光/M G | QBJ97213 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
| 16 | 南孚 18650电池盒 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
| 17 | 和昌 H528 档案盒 | 和昌/HECHANG | H528 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: