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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2755J****14805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS91699 大头钉 | 晨光/M GABS91699 | 盒 | 1.00 | 21 | 21 |
| 2 | kaco 计算机 | kaco100****71395 | 件 | 2.00 | 43 | 86 |
| 3 | 绘威 CE261A 打印机硒鼓 | 绘威CE261A | 个 | 3.00 | 290 | 870 |
| 4 | 晨光 胶水 | 晨光/M G97045 | 瓶 | 1.00 | 43 | 43 |
| 5 | TANGO 夹子 | TANGO102mm | 个 | 4.00 | 13 | 52 |
| 6 | 得力 A3打印纸 打印/复印纸 | 得力/deliA3打印纸 | 箱 | 4.00 | 170 | 680 |
| 7 | 晨光 ADM94582 档案盒 | 晨光/M GADM94582 | 个 | 3.00 | 11 | 33 |
| 8 | 惠普 Q2612A/12a 墨粉/碳粉 | 惠普/HPQ2612A/12a | 支 | 3.00 | 40 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 殷龙刚
联系电话: 151****0354
传真:
地址: **县吐外特乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: