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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1563
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94616 抽杆文件夹 | 200 | 600.0 | 晨光/M G\ADM94616 | 验收通过 | |
| 2 | 教师工作手册 | 50 | 350.0 | A\工作手册 | 验收通过 | |
| 3 | 小蜜蜂 KU-898 扩音器 | 4 | 460.0 | 小蜜蜂/Burt's Bees\KU-898 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 磁性贴*磁钉NO.8726 | 10 | 200.0 | 得力/deli\8726 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 | 10 | 110.0 | 晨光/M G\ABS92892 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MG7106 胶棒 | 12 | 300.0 | 晨光/M G\MG7106 | 验收通过 | |
| 7 | 教师备课本 | 60 | 390.0 | 其他家\A4 | 验收通过 | |
| 8 | 惠普(HP)CF218A 硒鼓 | 2 | 596.0 | 惠普/HP\惠普(HP)CF218A | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 7 | 1295.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5602 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |