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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8498
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0387 订书机 | 2 | 110.0 | 得力/deli\0387 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTXON/64GB U盘 | 2 | 140.0 | 金士顿/Kingston\DTXON/64GB | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACT55307 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\ACT55307 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 1 | 8.5 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 1205 垃圾桶 | 2 | 18.0 | 茶花\1205 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASG97113 胶棒 | 57 | 85.5 | 晨光/M G\ASG97113 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASSN2254 美工刀 | 2 | 7.0 | 晨光/M G\ASSN2254 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 71155 卷笔刀/削笔器 | 2 | 28.0 | 得力/deli\71155 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 GP-1115 中性笔 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\GP-1115 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |