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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********251401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 BP151 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP151 | 本 | 20.00 | 9 | 180 |
| 2 | 得力 HC805-2B 铅笔 | 得力/deliHC805-2B | 支 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 3 | 齐心 EB503 修正液/修正带/修正贴 涂改液 | 齐心/ComixEB503 | 瓶 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 得力 VP418 橡皮 | 得力/deliVP418 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 5 | 阿尔卑斯 混合糖果 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 糖 | 阿尔卑斯混合糖果 | 公斤 | 5.00 | 45 | 225 |
| 6 | 美心 100****97619 糕点/月饼 饼干 | 美心100****97619 | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 7 | 得力 66772 笔袋 | 得力/deli66772 | 只 | 30.00 | 15 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 桌勒得拜
联系电话: 152****1909
传真:
地址: **县**北路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: