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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB154********3803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 轩弘 便签盒/座 讲桌收纳盒 | 轩弘收纳盒 | 个 | 10.00 | 40 | 400 |
| 2 | DL鼎力 DL6132 票夹/长尾夹 | DL鼎力DL6132 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 晶森 9100 档案盒 | 晶森/JINGSEN9100 | 只 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 南韩 35g 胶棒 | 南韩35g | 支 | 50.00 | 6 | 300 |
| 5 | 听雨轩GP-6522中性笔芯 | 听雨轩GP-6522 | 盒 | 12.00 | 16 | 192 |
| 6 | 得力(deli) 胶带 48mm*100y*50um 30205 | 得力/deli30205 | 卷 | 36.00 | 12 | 432 |
| 7 | 宝客 BK1828 中性笔 | 宝客BK1828 | 支 | 4.00 | 36 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 斯坎旦
联系电话: 135****6103
传真:
地址: **市潘津镇英买里村沙依路五十一巷002号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: