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一、 *采购人名称: ********中学)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1764
五、 *验收单位: ********中学)
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 海歌 5823 印油/印泥/** | 1 | 4.0 | 海歌/Haige\5823 | 验收通过 | |
| 2 | 玛丽 卡面卡通软抄 | 1 | 1.0 | 玛丽\作业本 | 验收通过 | |
| 3 | 创易 CY3313 别针/回形针/大头针 | 44 | 88.0 | 创易\CY3313 | 验收通过 | |
| 4 | 创易 CY3392 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 创易\CY3392 | 验收通过 | |
| 5 | 创易 橡皮筋 | 6 | 48.0 | 创易\001 | 验收通过 | |
| 6 | 健安 11L水桶 水桶 | 2 | 18.0 | 健安/jianan\11L水桶 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6881 记号笔/粗笔 记号笔 | 34 | 102.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0359 订书机 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0359 | 验收通过 | |
| 9 | 笔记本 | 1 | 4.0 | 晨光/M G\A5 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |