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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2462
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 便条夹/照片夹 | 2 | 40.0 | 得力/deli\长尾夹 | 验收通过 | |
| 2 | 金**美 2625 挂钩/粘钩 | 10 | 50.0 | 金**美\2625 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 天然胶粘剂 | 10 | 20.0 | 得力/deli\得力(deli)固体胶 | 验收通过 | |
| 4 | 维诺亚 乒乓球 | 500 | 750.0 | 维诺亚\乒乓球 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 胶带 | 5 | 75.0 | 得力/deli\30009 | 验收通过 | |
| 6 | 奥得宝 皮尺 | 2 | 76.0 | 奥得宝\30米 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli5682档案盒(蓝)(只) | 10 | 58.9 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |