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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2129
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5544 学生考试用文具袋透明袋 | 50 | 250.0 | 得力/deli\5544 | 验收通过 | |
| 2 | 7303 得力125ml液体胶水 | 50 | 170.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 F4107 得力pvc计数跳绳 | 5 | 107.5 | 得力/deli\F4107 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6963 得力24色油画棒 | 25 | 425.0 | 得力/deli\6963 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 卫生纸 日常护理 | 10 | 400.0 | 维达/Vinda\- | 验收通过 | |
| 6 | 斯伯丁 篮球 | 5 | 1150.0 | 斯伯丁/Spalding\77-176Y | 验收通过 | |
| 7 | 金派 JP18-93 会议记录本 | 100 | 1500.0 | 金派\JP18-93 | 验收通过 | |
| 8 | 谋福 通用手套 | 50 | 75.0 | 谋福\8033 | 验收通过 | |
| 9 | 千鸿 QH-2077 水桶 | 20 | 240.0 | 千鸿\QH-2077 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-315 接线板 | 10 | 550.0 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 12 | 星光 文房墨汁 | 2 | 20.0 | 星光\墨汁 | 验收通过 | |
| 13 | 信发 贴纸 | 10 | 80.0 | 信发\TN-315 | 验收通过 | |
| 14 | 天堂伞 33734E茉莉花雨 伞 | 10 | 450.0 | 天堂伞\33734E茉莉花雨 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 10 | 119.0 | 南孚/NANFU\9V碱性电池 | 验收通过 | |
| 16 | 星火 多功能打气筒 | 5 | 100.0 | 星火\106A | 验收通过 | |
| 17 | 得力1613语音计算器(中蓝)(台)(****04061PCS) | 2 | 87.68 | 得力/deli\1613 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |