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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB111********13801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 12K奖章荣誉证书 贺卡/卡片 荣誉证书 | 得力/deli12K奖章荣誉证书 | 本 | 40.00 | 12 | 480 |
| 2 | 得力 S20 带芯 中性笔 | 得力/deliS20 | 个 | 40.00 | 2 | 80 |
| 3 | 优和 0238 文化创意文具 | 优和/UHOO0238 | 个 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 4 | 得力 3222-2 门幅 | 得力/deli3222-2 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 5 | 得力 22214 文稿纸/草稿纸 记事本 | 得力/deli22214 | 本 | 40.00 | 15 | 600 |
| 6 | 得力 63777 收纳包 手提公文包 | 得力/deli63777 | 个 | 40.00 | 20 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张瑞
联系电话: 130****0392
传真:
地址: ****市**区安青中路1786号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: