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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1267
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTKN/128GB U盘 | 10 | 1050.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/128GB | 验收通过 | |
| 2 | 立白 柠檬洗洁精1kg 洗洁精 | 10 | 100.0 | 立白/Liby\柠檬洗洁精1kg | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7650 记事本日记本公无线装订本(混) | 20 | 40.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸,卷纸 | 20 | 440.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 剪刀中号剪子手工剪纸刀 颜色随机发 | 4 | 24.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |