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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1028
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 CX-DR2350/LD2451 硒鼓 | 15 | 2625.0 | 齐心/Comix\CX-DR2350/LD2451 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 C4774-8 打印/复印纸 | 15 | 2280.0 | 齐心/Comix\C4774-8 | 验收通过 | |
| 3 | 联想/Lenovo K5819 键盘 | 5 | 330.0 | 联想/lenovo\K5819 | 验收通过 | |
| 4 | 联想/Lenovo M120 有线鼠标 | 4 | 236.0 | 联想/lenovo\M120 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 JH4810-6 48mm*100y 封箱胶带 米黄(6卷/筒)(单位:筒) | 1 | 59.0 | 齐心/Comix\JH4810-6 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 HC-35 档案盒 | 10 | 150.0 | 齐心/Comix\HC-35 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 PM2405-10 双面泡棉胶带 白 单位:袋 | 10 | 250.0 | 齐心/Comix\PM2405-10 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |