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| 2021-2023年度上****公司内部审计 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥6,027,499.36元) |
| ****事务所服务 |
| 22个工作日 |
| ¥4750.0 - ¥5000.0 |
| 无 |
| 对2021-2023年度上****公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,以完善企业管理制度和业务流程、促进企业合法合规经营的活动,出具审计报告。包括以下审计服务内容: ****联社发展规划、战略决策、重大措施、年度业务计划执行情况和企业经营管理相关制度执行情况; 财务预决算、财务收支、经济效益、社有资产保值增值等情况; 对外投资及分红情况; 银行贷款及担保情况; 组织开展内部控制及风险管理情况; 落实审计发现问题的整改; 用工成本(薪酬)情况; 对发生的重大财务异常情况,如企业发生债务危机、长期经营亏损、重大经济事件以及资产质量严重不实等情形进行专项审计; 若发现被审计单位财务资料有严重不实或经营行为存在违法违纪情况,要求其限期自行纠正并提出处理建议。 |
| 5(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 请务必认真阅读“服务内容”中的要求,必须严格按该要求进行内部审计,以免误认为只是简单地做财务审计! |
| 网上竞价 |
| 财政性资金 |
| 2025-07-07 17:30:00 |
| 线上选取 |
| 2025-07-08 09:30:00 |
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