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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********578********2025002019
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力S999-HB 高级美术绘图HB铅笔 学生素描速写铅笔 12支/盒 | 得力/deliS999-HB, | 盒 | 3.00 | 9.5 | 28.5 |
| 2 | 得力 6600ES 中性笔水笔水性笔12支 | 得力/deli6600ES, | 盒 | 10.00 | 10.9 | 109 |
| 3 | 得力 9868 φ70mm圆形塑壳快干**印泥 财务办公用品 | 得力/deli9868, | 盒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 4 | 得力/deli A4/40页资料册文件活页收纳册插袋档案文件夹学生试卷科目收纳袋保护5104 | 得力/deli5104, | 只 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
| 5 | 得力0018回形针 3#金属回形针 曲别针 100枚/盒 | 得力/deli0018, | 件 | 2.00 | 13.9 | 27.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵家琪
联系电话: 158****6080
传真:
地址: **市毛尖大道48号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: