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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8772
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 多利 A4 80g 8包/件 打印/复印纸 | 5 | 950.0 | 多利/duolli\A4 80g 8包/件 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光双面泡棉胶带18mm*5y(单卷)AJD97353 | 10 | 18.6 | 晨光/M G\AJD97353 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光纸杯加厚型9盎司(50pcs单色)ARC92512 | 10 | 142.6 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光带磁吸白板擦ASC99364 | 10 | 42.8 | 晨光/M G\ASC99364 | 验收通过 | |
| 5 | 胶棒 晨光8g高粘度固体胶MG7106 | 6 | 12.0 | 晨光/M G\MG7106 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94817 档案盒 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\ADM94817 | 验收通过 | |
| 7 | 得力6049剪刀(混)(把) | 3 | 36.15 | 得力/deli\6049 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |