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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇4833 | 把 | 48.00 | 46.8 | 2246.4 |
| 2 | 得力 1526 得力/deli 1526 语音电子计算器 (单位:台) 黑 | 得力/deli1526 | 个 | 13.00 | 63.05 | 819.65 |
| 3 | 得力 0014 得力/deli 0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 得力/deli0014 | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 4 | 得力 8554 得力/deli 8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒)票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 20.00 | 13.8 | 276 |
| 5 | 得力 8562 得力/deli 8562-2#黑色长尾票夹/长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 得力/deli8562 | 盒 | 3.00 | 17.8 | 53.4 |
| 6 | 康师傅 包装饮用水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 康师傅包装饮用水 550ml*24 | 箱 | 25.00 | 20 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张宾
联系电话: ****962****
传真:
地址: **省**市****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇**路沿线20-21号
附件信息: