关于西藏国有资产管理有限公司选聘会计师事务所的询价函

发布时间: 2025年07月02日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

关于********事务所的询价函

****事务所:

根据****企业内部审计有关规定和计划,为加强企业内部审计力量,提升企业内部审计质量,充分发挥企业内部审计有效防范企业经营风险、促进企业合规经营的作用,本着公平、公正原则,****事务所参与企业内部审计。有关询价内容如下:

一、审计项目概况

1.审计项目:********公司。

审计内容:

财务审计,检查财务报表的真实性、完整性,重点审计资金使用、成本控制及重大财务收支。

合规审计,核查企业是否遵守国家法律法规及内部规章制度。

绩效审计,评估重大投资项目、专项资金使用的经济性、效率性和效果性。

内部控制审计,检查采购、销售、资产管理等关键业务环节的内部控制有效性。

专项审计,针对企业领导人员经济责任、关联交易、高风险业务等开展专项检查。

2.时间安排:2025年7月1日至12月31日。

3.审计费用:每1家独立法人企业审计费用为1.25万元,超过限额报价无效。

二、****事务所基本条件

****事务所应具备以下基本条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收的良好的记录;

5.在经营活动中没有重大违法记录;

6.工商营业执照、税务登记证、统一社会信用代码证以及其他相关证件齐备、合格有效;

7.具有财****事务所执业证书。

三、需要提交的文件资料

1.企业法人营业执照复印件(加盖报价单位公章);

2.资质证书复印件(加盖报价单位公章);

3.法人代表身份证复印件(加盖报价单位公章);

4.近三年无违法违规承诺书(加盖报价单位公章);

5.近三年内检查同类事项情况说明(加盖报价单位公章);

6.报价函。

四、询价响应供应商应保证

所提交的报价函及询价响应资料的所有内容真实合法有效,报价函字迹清晰(包括提交的各类复印件)。否则,应承担由此给采购单位造成的一切损失及相关责任。

五、投标与评审

1.申报截止时间:有意参与询价的供应商请于2025年7月10日下午18:00时止将密封报价函文件及询价响应资料送达至****审计督查办。联系人:罗布欧珠,电话:136****1368。标书代写

2.报价函形式要求:报价函纸质材料一式3份,封口处加盖报价单位公章,所有材料应以A4纸张打印装订,材料提交后不予退还。(不接受任何个人名义的申报材料)

3.在每份报价函及询价响应资料符合本询价函各项要求的情况下,以报价最低者为成交供应商;在此基础上报价若相同的,以信誉资质最优者为成交供应商。


附件:报价函(格式)






报价函(格式)


****:

贵公司采购的《关于********事务所的询价函》收悉,我公司 (名称)就该采购项目提供的详细服务内容和报价如下:

一、服务内容

1.

2.

3.

……

二、服务报价

每审计一家独立法人企业的服务报价为:大写 万元(小写**万元)。




公司名称: (加盖公章)


年 月 日



招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~