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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1699
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 修正液 | 24 | 96.0 | 无品牌\修正液 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7535A 橡皮 | 10 | 10.0 | 得力/deli\7535A | 验收通过 | |
| 3 | 抽纸 | 1 | 185.0 | 无品牌\抽纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7535A 橡皮 | 1 | 34.0 | 得力/deli\7535A | 验收通过 | |
| 5 | 扫把簸箕套装 | 5 | 90.0 | 无品牌\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2802G 激光笔 | 2 | 252.0 | 得力/deli\2802G | 验收通过 | |
| 7 | 联想 US100 联想移动固态硬盘 | 4 | 672.0 | 联想/lenovo\US100 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 档案盒 55mm | 30 | 390.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 垃圾桶 | 5 | 60.0 | 得力/deli\9.5L | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |