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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1875
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6010 210mm办公生活家用剪刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7092 胶棒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0468 订书机大号 | 5 | 175.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95394 档案盒【单个装】75mm | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ADM95394 | 验收通过 | |
| 5 | 友日久 KAHA-16-32-24 双面胶 | 10 | 200.0 | 友日久/YOURIJIU\KAHA-16-32-24 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |